שיטות עבודה מומלצות · חוצה מודולים
הזמנה עד גבייה (Order-to-Cash): מהצעת מחיר והזמנת לקוח, דרך אספקה, ליקוט וחיוב, ועד קליטת התשלום
Order-to-cash: from inquiry, quotation and sales order through delivery, goods issue and billing to incoming payment
מהות השיטה
תהליך המכירה מקצה לקצה: בקשת הצעת מחיר והצעת מחיר, הזמנת לקוח עם תמחור, בדיקת זמינות ובדיקת אשראי, אספקה יוצאת, ליקוט ויציאת סחורה (PGI), מסמך חיוב שנרשם ל-FI, ופריט פתוח של הלקוח שנסגר בקליטת התשלום. התהליך חוצה SD, LE, MM ו-FI, וצד הביקוש לייצור מפורט ברשומה נפרדת.
לפי מפת התהליך O2C של המאגר, השלבים הם הזמנת לקוח (VA01 עד VA03, טבלאות VBAK ו-VBAP), בדיקת זמינות (CO09), אספקה, ליקוט ו-PGI (VL01N, VL02N, טבלאות LIKP ו-LIPS), חיוב (VF01, VF04, טבלאות VBRK ו-VBRP) וגבייה (FBL5N, F-28). לפי עמוד התיעוד 'Sales Order Management and Processing' של S/4HANA 2025 FPS01, שרשרת המכירה משתרעת מהצעת מחיר עד משלוח ומחיוב עד רישום ההכנסה, והזמנת המכירה מפעילה תהליכי המשך כמו עיבוד אספקה. בצד S/4HANA משתנים בעיקר נתוני האב (Business Partner במקום XD01), ניהול האשראי (SAP Credit Management), מודל הנתונים של SD (ביטול VBUK ו-VBUP) ושל התמחור (PRCD_ELEMENTS במקום KONV), ניהול הפלט של החיוב, ופריטי הלקוח הפתוחים שנקראים דרך תצוגות תאימות; כל שינוי מיוחס להלן לפריט רשימת הפישוט שלו בשמו.
פרופיל התהליך18 מתוך 18 שדות מתועדים
להפוך ביקוש של לקוח להכנסה ולמזומן בזרימה אחת מתועדת: הזמנה מתומחרת ומאושרת לזמינות ולאשראי, אספקה ויציאת סחורה שמפחיתה מלאי, חשבונית שנרשמת ל-FI ויוצרת פריט פתוח, וקליטת תשלום שסוגרת אותו, כך שכל שלב נגזר מקודמו ב-document flow.
- טריגר
- בקשת לקוח: בקשת הצעת מחיר או הצעת מחיר; לפי העמוד הרשמי, הזמנת רכש של הלקוח בתגובה להצעה מפעילה הזמנת מכירה.
- הזמנה נכנסת: ידנית ב-VA01, או אלקטרונית; מפת התהליך של המאגר נוקבת בממשקי IDoc מסוג ORDERS וב-API_SALES_ORDER.
- פריטי הזמנה שבשלו לאספקה (VL10A) ופריטים ברשימת מועדי החיוב (VF04) מפעילים את השלבים הבאים.
- תנאים מוקדמים
- ב-ECC: לקוח שהוקם ב-XD01 (נתונים כלליים, קוד חברה עם חשבון תיאום, ואזור מכירות), לפי רשומת XD01. ב-S/4HANA: Business Partner עם תפקידי לקוח, כי לפי 'S4TWL - Business Partner Approach' XD01 ו-VD01 מופנות ל-BP.
- החומר מוגדר לארגון המכירות ולערוץ ההפצה; בלעדיו VA01 מחזירה 'Material is not defined for sales org / distribution channel' (רשומת VA01).
- רשומות תנאי תמחור תקפות; תנאי חסר מוביל למחיר 0 או לשגיאה (תקרית pricing-condition-missing, VK11).
- כשניהול אשראי פעיל: לפי עמוד 'Credit Check Process', ה-Customizing לבקרת אשראי אוטומטית מוגדר גם ב-SD וגם ב-SAP Credit Management.
- קביעת shipping point ומסלול לאספקה (רשומת VL01N), ו-account determination לחיוב (VKOA, לפי רשומת VF01).
- תקופת רישום פתוחה ב-FI לחיוב ולתקבול (שגיאות 'posting period closed' ו-'Posting period not open' ברשומות VF02 ו-F-28).
- נתוני אב
- לקוח: KNA1 כללי, KNB1 קוד חברה, KNVV אזור מכירות, KNVP שותפים (רשומת XD01); ב-S/4HANA גם BUT000 של ה-Business Partner, ו-CVI מסנכרן אל KNA1/KNB1 לפי רשומת KNA1 בנושאי המעבר. KNB1, KNVV ו-KNVP אינן במילון הפרויקט.
- חומר: נתוני מכירה ו-checking group ל-ATP (לפי רשומת CO09 בנתוני החומר במפעל).
- רשומות תנאי תמחור (KONP לפי תקרית pricing-condition-missing).
- נתוני אשראי: ב-ECC KNKK ו-KNKA (FD31/FD32); ב-S/4HANA UKMBP_CMS_SGM ו-UKMBP_CMS דרך BP או UKM_BP, לפי 'S4TWL - Credit Management'. הטבלאות אינן במילון הפרויקט.
- תנאי תשלום בלקוח, שקובעים הנחת מזומן בסליקה (רשומת F-28).
- תפקידים
- נציג שירות לקוחות, פקיד מכירות ו-Order Management (רשומות VA01 ו-VA21); ב-Fiori: SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP ביישום F3893.
- אנליסט אשראי (credit analyst), שבוחן ומשחרר או דוחה מסמכים חסומים לפי עמוד 'Credit Block Release and Recheck'.
- פקיד מחסן ו-Shipping clerk (רשומות VL01N ו-VL02N); ב-Fiori: SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST ביישומים F0869A ו-F0867A.
- פקיד חיוב (רשומות VF01 ו-VF04); ב-Fiori: SAP_BR_BILLING_CLERK ביישום F0798.
- פקיד AR וצוות גבייה (רשומות F-28 ו-FBL5N); ב-Fiori: SAP_BR_AR_ACCOUNTANT ביישומים F1345 ו-F0711.
- מנהל תהליך Order-to-Cash: SAP_BR_SALES_PROCESS_MANAGER ביישום Order-to-Cash Performance (F2005), לפי ספריית ה-Fiori.
- טרנזקציות ויישומי Fiori
- טרום מכירה: VA11 בקשת הצעת מחיר, VA21 ו-VA22 הצעת מחיר, VA25 רשימת הצעות.
- הזמנה: VA01, VA02, VA03, VA05; ב-S/4HANA Manage Sales Orders - Version 2 (F3893, מוביל VA01, קשורות VA02, VA03, VA05).
- זמינות ואשראי: CO09; FD32 ו-VKM1 עד VKM4 ב-ECC; UKM_BP ו-VKM1/VKM4 כמעקף ב-S/4HANA.
- אספקה: VL01N, VL10A, VL02N, VL06O, ליקוט WM ב-LT03, ביטול PGI ב-VL09; ב-S/4HANA Create Outbound Deliveries - From Sales Orders (F0869A, מוביל VL10A) ו-Manage Outbound Deliveries (F0867A, מוביל VL06G).
- חיוב: VF01, VF04, VF02, VF03, ביטול ב-VF11; ב-S/4HANA Create Billing Documents (F0798, מוביל VF01, קשורה VF04).
- גבייה: FBL5N, F-28, F110; ב-S/4HANA Post Incoming Payments (F1345) ו-Manage Customer Line Items (F0711). יישומי ה-SD וה-AR האלה אינם בקטלוג ה-Fiori של הפרויקט ולכן אינם מקושרים.
- נתוני אב: XD01 ו-VD01 ב-ECC; BP ב-S/4HANA.
- טבלאות ואובייקטים
- מסמך מכירה: VBAK כותרת ו-VBAP פריט; ב-ECC גם VBEP, VBKD, VBPA ו-KONV לפי רשומת VA01 (אינן במילון הפרויקט).
- אספקה: LIKP כותרת ו-LIPS פריט; VEKP לפי רשומת VL06O.
- חיוב: VBRK כותרת ו-VBRP פריט; VKDFS הוא ה-billing index של VF04 (אינו במילון הפרויקט).
- חשבונאות: BKPF ו-BSEG; פריטי לקוח BSID (פתוחים) ו-BSAD (מסולקים) לפי רשומות F-28 ו-FBL5N, שאינן במילון הפרויקט.
- לקוח: KNA1, ובצד S/4HANA BUT000.
- מסמך החומר של ה-PGI (MKPF ו-MSEG ב-ECC; ב-S/4HANA טבלת MATDOC לפי רשומות MKPF ו-MSEG באובייקטי המעבר של הפרויקט, שאינה במילון הפרויקט).
- material-documentאובייקט עסקי
- MKPFטבלה
- MSEGטבלה
- matdoc-read-through-compatibilityשיטת עבודה
- טבלאות ECC שבוטלו או הוחלפו ב-S/4HANA לפי רשימת הפישוט: VBUK ו-VBUP (סטטוס), טבלאות האינדקס VAKPA, VAPMA, VLKPA, VLPMA, VRKPA, VRPMA, KONV כמאגר תוצאת התמחור (הוחלפה ב-PRCD_ELEMENTS); כולן בפרוזה בלבד.
- CDS לפי רשומת הפתרון sales-order: I_SalesOrder (אינה במילון הפרויקט ולכן אינה מקושרת).
- נקודות אינטגרציה
- SD אל PP: ביקוש המכירות, בדיקת הזמינות ואסטרטגיות התכנון עד פקודת הייצור, ברשומה bp:sales-demand-to-production.
- SD אל MM-IM: יציאת הסחורה רושמת מסמך חומר (תנועה 601, ביטול 602) ומפחיתה מלאי; הקריאה של מסמכי חומר ב-S/4HANA דרך תצוגות תאימות מפורטת ברשומות הנקובות.
- material-documentאובייקט עסקי
- goods-movement-processשיטת עבודה
- matdoc-read-through-compatibilityשיטת עבודה
- SD אל WM/EWM: ליקוט ב-WM (LT03) או ב-EWM לפי רשומות VL01N ו-VL06O; לפי נושא המעבר WM הקלאסי במצב compatibility ו-EWM הוא הכיוון; פערי מלאי WM/EWM מול IM בתקרית wm-ewm-stock-mismatch.
- SD אל FI: מסמך החיוב יוצר מסמך חשבונאי ומעדכן AR (רשומת VF01); account determination ב-VKOA; ב-S/4HANA קליטת התשלום ב-F-28 נרשמת ליומן האוניברסלי (רשומת F-28).
- SD אל FIN-FSCM-CR: בדיקת האשראי בהזמנה ובאספקה מול SAP Credit Management ב-S/4HANA; לפי עמוד 'Goods Issue' אין בדיקת אשראי ברישום ה-PGI.
- ניהול פלט: פלט החשבונית ב-NAST (ECC), וב-S/4HANA לפי 'S4TWL - Billing Document Output Management' בחירה בין NAST לבין SAP S/4HANA output control.
- ממשקים (BAPI, IDoc, API)
- הזמנה: IDoc מסוג ORDERS ו-API_SALES_ORDER לפי מפת התהליך, API_SALES_ORDER_SRV לפי רשומת הפתרון; BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 ו-BAPI_SALESORDER_CHANGE לפי רשומות VA01 ו-VA02. אינם במילון הפרויקט ולכן אינם מקושרים.
- ממשקי A2A להזמנה שרשומת החיפוש של העמוד 'Sales Order - Confirm Processing (A2A)' ב-APIs for Sales (2025 FPS01) מונה: Sales Order (A2A), Sales Order - Confirm Processing (A2A), Sales Order - Send Processing Notification (A2A) ו-Sales Order - Send Error Log (A2A).
- אספקה: IDoc מסוג DESADV ו-SHPMNT לפי מפת התהליך; BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS ו-BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE לפי רשומות VL01N ו-VL02N (אינם במילון הפרויקט).
- חיוב: IDoc מסוג INVOIC לפי מפת התהליך; BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE לפי רשומת VF01 (אינם במילון הפרויקט).
- גבייה: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST לפי רשומת F-28 ו-BAPI_AR_ACC_GETOPENITEMS לפי רשומת FBL5N (אינם במילון הפרויקט).
- תוצרים
- הזמנת מכירה עם תמחור, אישור זמינות וסטטוס אשראי.
- אספקה יוצאת; ב-PGI מסמך חומר ומסמך FI/CO (רשומות VL01N ו-VL02N).
- מסמך חיוב (חשבונית, זיכוי, חיוב, ביטול) ומסמך חשבונאי עם פריט פתוח ללקוח.
- מסמך סליקה (clearing document) בקליטת התשלום (רשומת F-28).
- שרשרת document flow מההזמנה ועד החשבונית והתשלום, המוצגת ב-VA03 (רשומתה).
- פלט החשבונית ללקוח: ב-ECC דרך NAST; ב-S/4HANA דרך NAST (ברירת המחדל) או SAP S/4HANA output control, לפי 'S4TWL - Billing Document Output Management'.
- חריגים
- תנאי תמחור חסר: מחיר 0 או 'mandatory condition PR00 missing' (רשומת VA01, תקרית pricing-condition-missing).
- חסימת אשראי: 'Credit limit exceeded - document blocked' (רשומת VA01); 'Credit block - document blocked for delivery' (רשומת VA02).
- חוסר זמינות: 'Checking rule not maintained', 'No ATP quantity' ו-'Scope of check excludes required elements' (רשומת CO09); תקרית aatp-shortage-release במפת התהליך.
- אספקה: 'No schedule lines due for delivery', 'Shipping point could not be determined', 'No picking location could be determined' (רשומת VL01N).
- PGI: 'Goods issue: deficit of stock', 'Batch not determined for item' (רשומת VL02N); תקריות batch-determination-fail ו-wm-ewm-stock-mismatch במפת התהליך.
- חיוב: 'Account determination error - no G/L account', 'Billing block active', 'Document is incomplete for billing' (רשומת VF01); ביטול PGI נחסם כשקיימת חשבונית (רשומת VL09).
- גבייה: 'Balance not zero', 'Difference too large / not assigned', 'Posting period not open' (רשומת F-28).
- המרה: לקוח שלא סונכרן ל-Business Partner (תקרית cvi-sync-error, ניתוח ב-BP).
- בקרות
- בדיקת incompletion log לפני שמירת ההזמנה, ויצירה עם reference להצעת מחיר (רשומת VA01).
- שחרור חסימות אשראי בכלי הייעודי ולא בעדכון ידני (VKM1/VKM3 ב-ECC לפי רשומת VA02; Documented Credit Decisions ב-S/4HANA לפי העמוד הרשמי).
- ליקוט מלא, אצווה ומספר סידורי לפני PGI (רשומת VL02N); לפי עמוד 'Goods Issue' אחרי PGI אפשרויות השינוי באספקה מצומצמות מאוד.
- סדר ביטול: VF11 לחשבונית ואחריו VL09 ל-PGI (רשומות VF11 ו-VL09).
- הרצת VF04 כ-batch job עם סימולציה וסינון לפי תאריך חיוב ולקוח, וניטור ה-log (רשומת VF04).
- בדיקת account determination לפני שחרור לחשבונאות (רשומת VF02).
- reason codes להפרשי תשלום ובחירה מודעת בין partial ל-residual (רשומת F-28).
- מדדים (KPI)
- זמני מחזור לאורך התהליך, למשל מהזמנה לאספקה ומ-PGI לחיוב, לפי עמוד Order-to-Cash Performance (S/4HANA 2025 FPS01).
- מספר חסימות אספקה וחסימות חיוב שהוחלו, להזמנה ולפריט הזמנה, לפי אותו עמוד.
- הזמנות ופריטים שנדחו במלואם, והזמנות שנשמרו במצב incomplete, לפי אותו עמוד.
- שינויים בשדות קריטיים (תנאי תשלום, אמצעי תשלום, תאריך תמחור) ובתאריך האספקה המאושר, לפי אותו עמוד.
- אספקות, ליקוטים, PGI וביטולי PGI, וחשבוניות לפריט הזמנה, לפי אותו עמוד.
- שינויים מ-ECC ל-S/4HANA
- לקוח: ב-ECC XD01/VD01 ו-KNA1 מוביל; ב-S/4HANA לפי 'S4TWL - Business Partner Approach' ה-Business Partner הוא נקודת הכניסה היחידה, XD01 ו-VD01 מופנות ל-BP, ומערכת בלי CVI מלא נדחית בהמרה.
- אשראי: לפי 'S4TWL - Credit Management' FI-AR-CR (FD31/FD32, VKM1 עד VKM4, KNKK) אינו זמין ב-S/4HANA והמקבילה היא SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR) עם BP או UKM_BP ו-UKM_CASE.
- מודל הנתונים של SD: לפי 'S4TWL - SD Simplified Data Models' VBUK ו-VBUP בוטלו ושדות הסטטוס עברו ל-VBAK/VBAP, LIKP/LIPS ו-VBRK; VBFA פושטה, וטבלאות האינדקס VAKPA/VAPMA ודומותיהן בוטלו.
- תמחור: לפי 'S4TWL - Data Model Changes in SD Pricing' KONV הוחלפה בתפקיד שמירת הנתונים בטבלה PRCD_ELEMENTS, והתוכן מועבר בהמרה אוטומטית.
- פלט החיוב: לפי 'S4TWL - Billing Document Output Management' NAST מוגדר כברירת מחדל, ו-SAP S/4HANA output control נבחר ב-Customizing 'Manage Application Object Type Activation'; כשנדרשים ערוצי NAST מיוחדים (8, 9, A, T) נשארים ב-NAST.
- פריטי לקוח: לפי 'S4TWL - Data Model Changes in FIN' טבלאות האינדקס, ובהן BSID ו-BSAD, הוחלפו בתצוגות תאימות בשם זהה; לפי רשומת FBL5N היא זמינה דרכן, וב-Fiori F0711.
- חוויית משתמש: טרנזקציות ה-GUI זמינות ב-S/4HANA לפי רשומות המאגר, ולצדן יישומי Fiori שספריית ה-Fiori משייכת להן (F3893, F0869A, F0798, F1345, F0711).
- זמינות: ATP קלאסי ב-ECC מול aATP ב-S/4HANA, לפי נושא המעבר; הפירוט ברשומה bp:sales-demand-to-production.
- השלכות הגירה
- סדר טעינה לפי קוקפיט ההגירה של המאגר: Business Partner ראשון, לקוח כתפקיד BP (CVI מסנכרן ל-KNA1), הזמנות מכירה פתוחות (VBAK/VBAP) אחרי חומר ולקוח, ופריטים פתוחים של FI (BSID) שב-S/4HANA נקראים דרך ACDOCA.
- שדות append ב-VBUK/VBUP מועברים ל-include הסטטוס (VBAK_STATUS, LIKP_STATUS, VBRK_STATUS, VBAP_STATUS, LIPS_STATUS) באותו שם וסוג, לפי 'S4TWL - SD Simplified Data Models'; קוד מותאם מותאם לפי תוצאות בדיקת הקוד.
- מעבר מ-FI-AR-CR ל-FIN-FSCM-CR בכלים שב-IMG, לפי 'S4TWL - Credit Management'.
- סנכרון CVI לפני ההמרה; שגיאות סנכרון בתקרית cvi-sync-error (MDS_PPO2, MDS_LOAD_COCKPIT לפי התקרית).
- תהליך ההגירה הכללי ל-S/4HANA ברשומה bp:ecc-to-s4hana-migration-process.
Sales Order Management and Processing | Sales (SAP S/4HANA On-Premise 2025 FPS01) (נפתח בכרטיסייה חדשה) מאומת מול תיעוד SAP רשמי עמוד תיעוד התהליך הרשמי (loio 733f9756c5708251e10000000a4450e5, versionId 2025.001), שנקרא בגוף העמוד. פריט SAP Best Practices: עמוד What's New 1909 'Extensibility for Revenue Account Determination' נוקב ב-'Scope Item BD9 (Sell from Stock) and other scope items that include the posting of billing documents'; BD9 מובא כפריט ההיקף שהמקור הרשמי מדפיס לתרחיש המכירה מהמלאי, ולא נבדק כאן שהוא מכסה את כל שלבי התהליך. BKN הוא פריט ההיקף של ניטור ביצועי ה-O2C, לא של התהליך עצמו.
צעדי העבודה11 צעדים
- שלב טרום מכירה (לפי הצורך): בקשת הצעת מחיר ב-VA11 והצעת מחיר ב-VA21 עם תוקף ותמחור מלא. לפי רשומות המאגר את הזמנת המכירה יוצרים עם reference להצעה כדי לשמור רצף ולמדוד hit rate (VA25).
- לקלוט את הזמנת הלקוח ב-VA01 (שינוי VA02, תצוגה VA03): לפי רשומת VA01 היא מפעילה תמחור, בדיקת זמינות (ATP) וקביעת מסלול, ויש לבדוק את ה-incompletion log לפני שמירה. ב-S/4HANA ספריית ה-Fiori רושמת את Manage Sales Orders - Version 2 (F3893) עם VA01 כטרנזקציה המובילה.
- בדיקת זמינות: לנתח ב-CO09 מדוע פריט קיבל או לא קיבל אישור (checking group, checking rule, scope of check). צד הביקוש, אסטרטגיות התכנון, aATP והמסירה ל-MRP מפורטים ברשומה bp:sales-demand-to-production ואינם חוזרים כאן.
- בדיקת אשראי ושחרור חסימה: ב-ECC (FI-AR-CR) נתוני האשראי ב-FD32 ושחרור מסמכים חסומים ב-VKM1 עד VKM4; ב-S/4HANA לפי 'S4TWL - Credit Management' הפונקציה המקבילה היא SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR) עם נתוני אשראי ב-UKM_BP, ולפי עמוד 'Credit Block Release and Recheck' השחרור המומלץ הוא דרך Documented Credit Decisions, ו-VKM1 ו-VKM4 זמינות כמעקף.
- ליצור אספקה יוצאת: בודדת ב-VL01N עם reference להזמנה, או בעיבוד מרוכז מרשימת ההזמנות הבשלות לאספקה ב-VL10A. לפי רשומת VL01N נקבעים בשלב זה shipping point ומיקום ליקוט; ב-S/4HANA יישום ה-Fiori Create Outbound Deliveries - From Sales Orders (F0869A) מוביל ב-VL10A לפי ספריית ה-Fiori.
- ליקוט ואריזה: כמות ליקוט ב-VL02N או דרך WM (LT03), ניטור המסירות ב-VL06O. לפי רשומת VL02N יש לוודא שהליקוט הושלם ושהאצווה או המספר הסידורי נקבעו לפני PGI.
- לרשום יציאת סחורה (PGI) ב-VL02N: לפי רשומת VL01N זו תנועה 601 שמפחיתה מלאי ויוצרת מסמך FI/CO, ולפי עמוד 'Goods Issue' הרשמי הרישום מפחית את המלאי ואת הדרישות, רושם שינוי ערך בחשבון המאזן ומתעד את עצמו ב-document flow. ביטול PGI ב-VL09 (תנועה 602), ולפי רשומתה יש לבטל קודם חשבונית קיימת ב-VF11.
- VL02Nטרנזקציה
- VL09טרנזקציה
- VF11טרנזקציה
- material-documentאובייקט עסקי
- goods-movement-processשיטת עבודה
- לחייב: חשבונית בודדת ב-VF01 או עיבוד מרוכז של רשימת מועדי החיוב ב-VF04 (לפי רשומתה מבוסס על ה-billing index VKDFS, ונפוץ כ-batch job). לפי רשומת VF01 נוצר מסמך חשבונאי ומתעדכן AR; ב-S/4HANA יישום Create Billing Documents (F0798) יוצר מסמכי חיוב מרשימת המועדים לפי עמוד התיעוד שלו.
- לטפל בחשבונית שלא הועברה לחשבונאות: לפי רשומת VF02 משחררים אותה לחשבונאות ב-VF02 אחרי תיקון ה-account determination (VKOA); תיקון מחיר או כמות נעשה בביטול ב-VF11 ובחיוב מחדש.
- לגבות: לנתח את פריטי הלקוח ב-FBL5N ולרשום תקבול עם סליקת פריטים פתוחים ב-F-28 (לפי רשומתה BSID אל BSAD עם clearing document); ריצה אוטומטית ב-F110. ב-S/4HANA ספריית ה-Fiori רושמת את Post Incoming Payments (F1345) עם F-28 כטרנזקציה קשורה ואת Manage Customer Line Items (F0711) עם FBL5N כטרנזקציה קשורה.
- לנטר את התהליך: VA05 להזמנות פתוחות, VA03 ל-document flow מההזמנה ועד החשבונית והתשלום; ב-S/4HANA היישום Order-to-Cash Performance (F2005) מציג מדדי זמן ואירועים לאורך התהליך.
דפוסים שגויים8 דפוסים
- שמירת הזמנה בלי לבדוק את ה-incompletion log: ההזמנה נתקעת בהמשך באספקה או בחיוב (רשומת VA01).
- הזנת תאריך אספקה לא ריאלי בלי בדיקת ATP (רשומת VA01).
- ב-ECC: שחרור חסימת אשראי בעדכון ידני במקום VKM1/VKM3 כשקיים workflow (רשומת VA02); ב-S/4HANA הדרך המומלצת היא Documented Credit Decisions לפי העמוד הרשמי.
- PGI לפני סיום ליקוט, או בלי אצווה ומספר סידורי נדרשים (רשומות VL01N ו-VL02N).
- ניסיון לבטל PGI ב-VL09 כשקיימת חשבונית, או לבטל חשבונית שכבר נסלקה ב-FI (רשומות VL09 ו-VF11).
- ניסיון לחייב לפני PGI והתעלמות מ-billing block ומ-account determination (רשומת VF01).
- סליקת תקבול בלי טיפול בהפרש (partial או residual) ובלי reason code (רשומת F-28).
- בפרויקט המרה: שדות append ב-VBUK/VBUP שלא הועברו ל-include הסטטוס של VBAK/LIKP/VBRK, ולכן אינם מומרים (לפי 'S4TWL - SD Simplified Data Models').
בדיקות ואימות בשטח7 בדיקות
- חיובי: הזמנה עם reference להצעת מחיר נשמרת עם תמחור ואישור זמינות, ו-VA03 מציג את ההצעה ב-document flow.
- שלילי: לקוח שחורג ממסגרת האשראי מקבל חסימה, והמסמך אינו ממשיך לאספקה עד שחרור (VKM1 ב-ECC; Documented Credit Decisions או VKM1/VKM4 ב-S/4HANA).
- אינטגרציה: PGI ב-VL02N מפחית מלאי ויוצר מסמך חומר ומסמך חשבונאי; ההזמנה מתעדכנת בסטטוס האספקה.
- אינטגרציה: VF01 או VF04 יוצרים מסמך חיוב ומסמך FI, והפריט הפתוח מופיע ב-FBL5N.
- גבייה: F-28 סולקת את החשבונית, והפריט עובר ממצב פתוח למסולק עם clearing document.
- ביטול: VF11 ואחריו VL09 מחזירים את המלאי ואת הרישום החשבונאי בסדר הנכון.
- לאחר המרה ל-S/4HANA: הלקוח קיים כ-Business Partner עם תפקיד לקוח, VBUK/VBUP אינן נקראות בקוד מותאם, והפלט של החיוב נקבע לפי הגדרת Manage Application Object Type Activation.
רשומות מקושרות51/52 עם עמוד
הפניה שקיים לה עמוד בקטלוגי הפרויקט נפתחת כקישור. הפניה אחרת מוצגת כערך ללא קישור.
- VA11טרנזקציה
- VA21טרנזקציה
- VA22טרנזקציה
- VA25טרנזקציה
- VA01טרנזקציה
- VA02טרנזקציה
- VA03טרנזקציה
- VA05טרנזקציה
- CO09טרנזקציה
- FD32טרנזקציה
- VKM1טרנזקציה
- VKM3טרנזקציה
- VKM4טרנזקציה
- UKM_BPטרנזקציה
- XD01טרנזקציה
- VD01טרנזקציה
- BPטרנזקציה
- VK11טרנזקציה
- VL01Nטרנזקציה
- VL10Aטרנזקציה
- VL02Nטרנזקציה
- VL06Oטרנזקציה
- VL06Gטרנזקציה
- LT03טרנזקציה
- VL09טרנזקציה
- VF01טרנזקציה
- VF02טרנזקציה
- VF03טרנזקציה
- VF04טרנזקציה
- VF11טרנזקציה
- FBL5Nטרנזקציה
- F-28טרנזקציה
- F110טרנזקציה
- VBAKטבלה
- VBAPטבלה
- LIKPטבלה
- LIPSטבלה
- VEKPטבלה
- VBRKטבלה
- VBRPטבלה
- KNA1טבלה
- BUT000טבלה
- BKPFטבלה
- BSEGטבלה
- MKPFטבלה
- MSEGטבלה
- MARCטבלה
- material-documentאובייקט עסקי
- sales-demand-to-productionשיטת עבודה
- goods-movement-processשיטת עבודה
- matdoc-read-through-compatibilityשיטת עבודה
- ecc-to-s4hana-migration-processשיטת עבודה
אימות ומקורות
אימות ומקורות
רשומת שיטת העבודה אינה נושאת תביעת מעמד S/4HANA עצמאית; קביעת המעמד ממתינה לאימות מול תיעוד SAP רשמי בשלב האיסוף.
פעולה מומלצת: נדרש אימות מול תיעוד SAP או מערכת S/4HANA לפני החלטה.
מקורות הרשומה
- מפת התהליך 'הזמנה לגבייה (O2C)' של הפרויקט (PROCESS_MAPS)
- רשומת הפתרון 'מכירות (Order-to-Cash)' של הפרויקט (SOLUTIONS)
- רשומות המאגר: tx-intel.ts#VA01 (ובאותו קובץ VA02, VA03, VA05, VA11, VA21)
- רשומות המאגר: tx-intel.ts#VL01N (ובאותו קובץ VL02N, VL06O, VL10A, VL09)
- רשומות המאגר: tx-intel.ts#VF01 (ובאותו קובץ VF02, VF04, VF11)
- רשומות המאגר: tx-intel.ts#F-28 (ובאותו קובץ FBL5N)
ועוד 40 מקורות ברשומה
נדרש אימות נוסף מול תיעוד SAP או מערכת S/4HANA לפני החלטת מעבר.
אומת לאחרונה בתאריך 2026-09-24סוקר: Project NEO research pipeline (researcher + adversarial auditor), 2026-09-24
הטענה שכל מקור תומך בה
- מפת התהליך 'הזמנה לגבייה (O2C)' של הפרויקט (PROCESS_MAPS)מאומת מול נתוני הפרויקטחמישה שלבים: הזמנת לקוח (VA01, VA02, VA03; VBAK, VBAP; Fiori 'Manage Sales Orders'; ממשקים ORDERS IDoc ו-API_SALES_ORDER; תקרית pricing-condition-missing; בדיקה 'הזמנה עם תמחור+ATP; חסימת אשראי'), בדיקת זמינות (CO09; VBBE; תקרית aatp-shortage-release), אספקה, ליקוט ו-PGI (VL01N, VL02N; LIKP, LIPS; ממשקים DESADV / SHPMNT IDoc ו-WM/EWM; תקריות wm-ewm-stock-mismatch ו-batch-determination-fail), חיוב (VF01, VF04; VBRK, VBRP; INVOIC IDoc; בדיקה 'חשבונית → רישום FI (ACDOCA)') וגבייה (FBL5N, F-28; BSID; Fiori 'Manage Customer Line Items').data/processes.ts#o2c
- רשומת הפתרון 'מכירות (Order-to-Cash)' של הפרויקט (SOLUTIONS)מאומת מול נתוני הפרויקטמכירה מקצה לקצה: הזמנת לקוח, אספקה (PGI), חיוב וגבייה; טרנזקציות ECC VA01, VL01N, VF01, VKM3; ב-S/4HANA 'נתמך; לקוח=BP; aATP; Fiori sales'; טבלאות VBAK, VBAP, LIKP, VBRK; CDS I_SalesOrder; API API_SALES_ORDER_SRV; BAPI BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2; תקרית pricing-condition-missing.data/solutions.ts#sales-order
- רשומות המאגר: tx-intel.ts#VA01 (ובאותו קובץ VA02, VA03, VA05, VA11, VA21)מאומת מול נתוני הפרויקטVA01 יוצרת הזמנת מכירה (VBAK/VBAP) ומפעילה תמחור, ATP וקביעת מסלול; שרשרת VA21, VA01, VL01N, ליקוט, VF01; משתמשים: נציג שירות לקוחות, פקיד מכירות, Order Management; שגיאות: חומר לא מוגדר לארגון המכירות, PR00 חסר, 'Credit limit exceeded - document blocked'; טעויות: incompletion log לא נבדק, תאריך אספקה בלי ATP; BAPI BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2; ב-S/4HANA זמינה, וספריית ה-Fiori מציינת את VA01 כטרנזקציה המובילה של F3893. VA02: שחרור credit block דרך VKM1/VKM3, BAPI_SALESORDER_CHANGE. VA03: document flow. VA05: רשימת הזמנות פתוחות (טבלאות VBAK, VBAP, VBUK, VBUP, VAPMA). VA11/VA21: טרום מכירה, יצירת הזמנה עם reference, hit rate ב-VA25.data/tx-intel.ts#VA01
- רשומות המאגר: tx-intel.ts#VL01N (ובאותו קובץ VL02N, VL06O, VL10A, VL09)מאומת מול נתוני הפרויקטVL01N יוצרת אספקה יוצאת (LIKP/LIPS) עם reference להזמנה; PGI מפחית מלאי (movement 601) ויוצר מסמך FI/CO; שגיאות: אין schedule lines, shipping point, picking location, deficit of stock; BAPI BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS. VL02N: ליקוט, אריזה, אצווה/מספר סידורי ו-PGI; ביטול דרך VL09; BAPI BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE. VL06O: מוניטור המסירות היוצאות (LIKP, LIPS, VEKP). VL10A: יצירת מסירות מפריטי הזמנה בשלים. VL09: ביטול PGI (602); חשבונית קיימת מבוטלת קודם ב-VF11.data/tx-intel.ts#VL01N
- רשומות המאגר: tx-intel.ts#VF01 (ובאותו קובץ VF02, VF04, VF11)מאומת מול נתוני הפרויקטVF01 יוצרת מסמך חיוב (VBRK/VBRP) עם reference לאספקה או להזמנה, יוצרת מסמך חשבונאי ומעדכנת AR; שגיאות: account determination, billing block, מסמך לא שלם; BAPI BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE. VF04: רשימת מועדי חיוב מבוססת VKDFS, מומלץ כ-batch job עם סימולציה. VF02: שחרור לחשבונאות אחרי בדיקת VKOA. VF11: מסמך ביטול שמהפך את החשבונית ואת הרישום החשבונאי; לא ניתן לבטל חשבונית שנסלקה ב-FI.data/tx-intel.ts#VF01
- רשומות המאגר: tx-intel.ts#F-28 (ובאותו קובץ FBL5N)מאומת מול נתוני הפרויקטF-28 רושמת תקבול מלקוח ומקזזת פריטים פתוחים (BSID אל BSAD) עם clearing document; partial ו-residual, הנחת מזומן לפי תנאי תשלום, reason codes; מקבילה אוטומטית F110; ב-S/4HANA זמינה ורושמת ל-Universal Journal; BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST. FBL5N: פריטי לקוח פתוחים ומסולקים (BSID/BSAD), ב-S/4HANA דרך compatibility views, Fiori F0711; BAPI BAPI_AR_ACC_GETOPENITEMS.data/tx-intel.ts#F-28
- רשומת המאגר: tx-intel.ts#XD01מאומת מול נתוני הפרויקטXD01 כותבת ל-KNA1, KNB1, KNVV, KNVP, KNVK, KNBK; חשבון תיאום חובה ב-KNB1; זרם O2C ללקוח חדש: XD01, FD32, VA01, VL01N, VF01. ב-S/4HANA יצירת לקוח דרך BP עם תפקידים FLCU00 ו-FLCU01, ו-CVI מסנכרן בין BP ל-KNA1.data/tx-intel.ts#XD01
- מילון האובייקטים המאומתים של הפרויקט: VBAK, VBAP, LIKP, LIPS, VBRK, VBRP, KNA1מאומת מול נתוני הפרויקטVBAK כותרת מסמך מכירה (לקוח, ארגון מכירות, תנאים) ו-VBAP פריט (חומר, כמות, מחיר, מפעל); LIKP ו-LIPS כותרת ופריט של מסמך משלוח; VBRK ו-VBRP כותרת ופריט של מסמך חיוב עם קישור ל-FI; KNA1 אב לקוח כללי, ב-S/4HANA דרך Business Partner (BUT000).data/verified-objects.ts#VBAK
- אובייקטי המעבר ל-S/4HANA של הפרויקט: KNA1, VBUK, VBUP, VBRK, BSID, Credit Management, NASTמאומת מול נתוני הפרויקטKNA1: ב-ECC לקוח ב-XD01/VD01, ב-S/4HANA ה-BP נקודת הכניסה ו-CVI מסנכרן ל-KNA1/KNB1. VBUK/VBUP: בוטלו, הסטטוס ב-VBAK/LIKP/VBRK וב-VBAP/LIPS. BSID: בוטלה, ACDOCA עם compatibility view. Credit Management: FI-AR קלאסי הוחלף ב-FSCM Credit Management. NAST: S/4HANA מקדמת Output Management חדש ו-NAST נתמך חלקית.data/s4-objects.ts#KNA1
- אובייקטי המעבר ל-S/4HANA של הפרויקט: MKPF, MSEGמאומת מול נתוני הפרויקטMKPF: כותרת מסמך חומר ב-ECC; ב-S/4HANA אוחד ל-MATDOC ו-MKPF היא Compatibility View. MSEG: פריטי תנועת מלאי ב-ECC (עם MKPF ככותרת); ב-S/4HANA אוחד ל-MATDOC ו-MSEG נחשף כ-Compatibility View לקריאה.data/s4-objects.ts#MKPF
- נושאי המעבר של הפרויקט: 'שותף עסקי (BP/CVI)', 'ניהול פלט', 'בדיקת זמינות מתקדמת', 'ניהול מחסן ל-EWM'מאומת מול נתוני הפרויקטBP: ב-ECC לקוח (XD01) וספק ניהלו בנפרד; ב-S/4HANA ה-BP נקודת הכניסה, לקוח הוא תפקיד BP ו-CVI חובה. ניהול פלט: ב-ECC NAST ותנאי פלט; ב-S/4HANA Output Management חדש לצד NAST. aATP: ATP קלאסי (CO09) מול aATP עם BOP ו-Release for Delivery. EWM: WM קלאסי במצב compatibility ו-EWM הוא הכיוון.data/ecc-s4.ts#business-partner
- קוקפיט ההגירה של הפרויקט: Business Partner, Customer, Open Sales Orders, FI Open Itemsמאומת מול נתוני הפרויקטBP (BUT000, KNA1, LFA1) הוא הבסיס ללקוח ולספק ב-S/4HANA ונטען ראשון; לקוח נטען כתפקיד BP ו-CVI מסנכרן ל-KNA1; הזמנות מכירה פתוחות (VBAK, VBAP) תלויות בחומר ובלקוח; פריטים פתוחים של FI (BSID, BSIK), ב-S/4HANA דרך ACDOCA.data/migration-cockpit.ts#openso
- מרכז התקלות של הפרויקט: pricing-condition-missingמאומת מול נתוני הפרויקטpricing-condition-missing: מחיר 0 או שגיאה בהזמנת רכש או מכירה; שורש: condition record חסר (MEK1/VK11), access sequence, תוקף התנאי, pricing procedure; ניתוח ב-VA03; טבלאות KONP ו-A305.data/troubleshooting-ext3.ts#pricing-condition-missing
- מרכז התקלות של הפרויקט: cvi-sync-errorמאומת מול נתוני הפרויקטלקוח או ספק שלא סונכרן ל-Business Partner (שגיאות PPO); שורשים: שדה חובה ב-BP, number range, grouping או תפקיד חסר; ניתוח ב-MDS_PPO2, MDS_LOAD_COCKPIT ו-BP; מניעה: pre-checks של CVI לפני ההמרה.data/troubleshooting-ext2.ts#cvi-sync-error
- רשומת המאגר: tx-intel.ts#CO09מאומת מול נתוני הפרויקטCO09 מציגה את תמונת ה-ATP לחומר ולמפעל לפי checking group, checking rule ו-scope of check (OPJJ); שגיאות: 'Checking rule not maintained', 'No ATP quantity', 'Scope of check excludes required elements'; ב-S/4HANA זמינה לצד aATP.data/tx-intel.ts#CO09
- רשומת התהליך 'מביקוש מכירות לייצור' של הפרויקט (צד הביקוש של O2C)מאומת מול נתוני הפרויקטהזמנת הלקוח ב-VA01 כביקוש, בדיקת הזמינות ב-CO09 ו-aATP, אסטרטגיות התכנון וצריכת התחזית עד פקודת הייצור; הרשומה משמשת כאן כקישור ואינה חוזרת.data/best-practices/cross-processes-2.ts#sales-demand-to-production
- קטלוג הטרנזקציות של הפרויקט: VKM1, VKM4, UKM_BP, VL09, VF11מאומת מול נתוני הפרויקטVKM1 'Blocked SD Documents' ו-VKM4 'SD Documents (Credit Management)' בתחום אשראי; UKM_BP 'Business Partner Master Data (Credit Management)'; VL09 'Cancel Goods Issue for Delivery Note'; VF11 'Cancel Billing Document'.data/tcode-catalog.ts#VKM1
- Sales Order Management and Processing | Salesמאומת מול תיעוד SAP רשמיגוף העמוד (loio 733f9756c5708251e10000000a4450e5): 'the sales process chain, which spans from quote to shipment and from billing to booking revenue'; 'You can represent presales business processes using sales inquiries and sales quotations. Customers can respond to a sales quotation with a purchase order, which in turn triggers a sales order'; 'Sales orders trigger different follow-up processes, such as delivery processing'; העמוד מפנה ל-Manage Sales Orders - Version 2, ל-Create Sales Orders - VA01, ל-Output Management ול-Advanced Available-to-Promise (aATP).
- Goods Issue | Delivery Management (LE-SHP)מאומת מול תיעוד SAP רשמיגוף העמוד (loio cb1fbf53f106b44ce10000000a174cb4): האספקה היוצאת היא הבסיס לרישום; ברישום 'Warehouse stock of the material is reduced by the delivery quantity', 'Value changes are posted to the balance sheet account in inventory accounting', 'Requirements are reduced by the delivery quantity', 'Goods issue posting is automatically recorded in the document flow'; 'After goods issue is posted for an outbound delivery, the scope for changing the delivery document becomes very limited'; 'There is no credit check that takes place in the GI posting process'.
- Create Outbound Delivery – with Order Reference | Delivery Management (LE-SHP)מאומת מול תיעוד SAP רשמיגוף העמוד (loio 70f7e785318a4adcb5d7307d08c0ba11): 'Using this app, you create a single outbound delivery for a sales or stock transfer order. This app corresponds to the transaction VL01N' (App ID: VL01N). הרשומה מופיעה גם כראיה ברשומת tx:VL01N.
- Create Billing Documents | Salesמאומת מול תיעוד SAP רשמיגוף העמוד (loio 7dc3125477a98c24e10000000a4450e5): 'App ID: F0798 With this app, you can create billing documents (for example, invoices and credit memos) from items in the billing due list'; 'The billing due list is an index of billable SD documents (such as sales orders, outbound deliveries, billing document requests, and credit memo requests) that are ready to be billed'.
- Create Billing Documents - VF01 | Invoicingמאומת מול תיעוד SAP רשמיגוף העמוד (loio c49274578cdc6a2be10000000a441470): 'App ID: VF01'; יוצרים מסמכי חיוב (חשבוניות, זיכויים, חיובים, pro forma) עם reference למסמך SD קודם כמו הזמנה, אספקה או בקשת חיוב; 'Billing usually represents the final step in completing a sales process'; חיוב חלקי של אספקה אפשרי לקטגוריית פריט עם billing relevance K, ולא לפריטי אצווה.
- Credit Check Process | Salesמאומת מול תיעוד SAP רשמיגוף העמוד (loio 4e63bf186cc943be821bc0b8be3557a6): 'Credit checks can occur at various times during the sales order cycle, from order receipt to delivery'; 'Customizing for automatic credit control must be specified on both the Sales and Distribution (SD) and the SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)'; תוצאת הבדיקה יכולה להתריע או לחסום את ההזמנה או האספקה, ומנהל האשראי משחרר או מבטל.
- Credit Block Release and Recheck | Salesמאומת מול תיעוד SAP רשמיגוף העמוד (loio ab7f7d00ce2f4d0ea8838e11a1ee6388, אומת גם ברשומת tx:VKM1): הדרך המומלצת לבחינת מסמכי SD חסומים ב-SAP Credit Management היא Documented Credit Decisions (UKM_CASE, SCASE, UKM_MY_DCDS, והיישום F5587A); 'In Credit Management within SAP ECC, VKM* transactions were used to release blocked documents. In SAP S/4HANA, only transactions VKM1 and VKM4 are available as workarounds'.
- Post Incoming Payments | Financial Operationsמאומת מול תיעוד SAP רשמיגוף העמוד (loio fc628a542f2b0165e10000000a44538d): 'With this app you can post and clear a single incoming payment in one step'; רשימת פריטים פתוחים לסליקה, residual items עם reason codes, רישום on account או לחשבון ראשי כשהסליקה אינה אפשרית, ו-dispute cases לתשלומים חלקיים.
- Order-to-Cash Performance | Salesמאומת מול תיעוד SAP רשמיגוף העמוד (loio 43e92f5581788a05e10000000a441470): היישום נותן מדדים על משך שלבים ועל אירועים בתהליך: 'Monitor lead times (for example, order to delivery or goods issue to billing)', חסימות אספקה וחיוב שהוחלו, הזמנות ופריטים שנדחו, שינויים בשדות קריטיים (Payment terms, Payment method, Pricing date) ובתאריך האספקה המאושר, אספקות, ליקוטים, PGI וביטוליו וחשבוניות; היישום תומך בסוגי הזמנה OR ו-CBFD.
- Configuration Settings: Order-to-Cash Performance | Salesמאומת מול תיעוד SAP רשמיגוף העמוד (loio eb5ce157b523113ce10000000a44147b): 'If you use the scope item BKN ( Order-to-Cash Performance Monitoring ), you are provided with the following preconfigured content: Process definitions: O2C_1 – Order to Cash O2C_2 – Order Item to Cash O2C_3 – Process Order O2C_4 – Deliver Order Item'.
- Extensibility for Revenue Account Determination | What's New in SAP S/4HANA 1909מאומת מול תיעוד SAP רשמירשומת החיפוש הרשמית (loio 666c3a958f25453194e7473b38f48cae, versionId 1909.000) מדפיסה בסניפט: 'Scope Item BD9 (Sell from Stock) and other scope items that include the posting of billing documents'. הטענה מוגבלת לסניפט; תוכן פריט ההיקף BD9 לא נקרא.
- Sales Order - Confirm Processing (A2A) | APIs for Salesמאומת מול תיעוד SAP רשמירשומת החיפוש הרשמית (loio 186082f3fb3b4f1ba12297f2d82639b0, versionId 2025.001) מונה בסניפט תחת Related Information את שמות הממשקים (A2A) להזמנה: Sales Order - Confirm Processing (A2A), Sales Order (A2A), Sales Order - Send Processing Notification (A2A) ו-Sales Order - Send Error Log (A2A). גוף העמוד לא נקרא.
- Maintaining Customer Tax Indicator | United Statesמאומת מול תיעוד SAP רשמירשומת החיפוש הרשמית (United States, 6.0 EHP8 Latest, versionId 6.18.latest, loio 746bd0531d8b4208e10000000a174cb4) נוקבת בקוד VA01 בסניפט: 'You can also use the following transactions: Sales To create To change Order VA01 VA02 Inquiry VA11 VA12 Quotation VA21 VA22 ...' (אומת ברשומת tx:VA01).
- Fiori Apps Library · App F3893 'Manage Sales Orders - Version 2' (SAP Fiori elements), release S32OPמאומת מול תיעוד SAP רשמיספריית ה-Fiori (S32OP, Published): תפקיד SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP, קטלוג SAP_SD_BC_SO_PROC_OP 'Sales - Sales Order Processing', טרנזקציה מובילה VA01 וקשורות VA02, VA03, VA05 (אומת גם ברשומת tx:VA01).
- Fiori Apps Library · App F0869A 'Create Outbound Deliveries - From Sales Orders' (SAP Fiori elements), release S32OPמאומת מול תיעוד SAP רשמיספריית ה-Fiori (S32OP, Published): תפקיד SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST, קטלוג SAP_LE_BC_OBDLV_PROC, טרנזקציה מובילה VL10A וקשורות VL01N, VL04, VL10C ואחרות; קודם: F0869 Create Outbound Deliveries.
- Fiori Apps Library · App F0867A 'Manage Outbound Deliveries' (SAP Fiori elements), release S32OPמאומת מול תיעוד SAP רשמיספריית ה-Fiori (S32OP, Published): תפקיד SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST, קטלוג SAP_LE_BC_OBDLV_PROC, טרנזקציה מובילה VL06G וקשורות VL02N, VL06O, VL06P, VL09; קודם: F0867 Outbound Deliveries.
- Fiori Apps Library · App F0798 'Create Billing Documents' (SAP Fiori (SAPUI5)), release S32OPמאומת מול תיעוד SAP רשמיספריית ה-Fiori (S32OP, Published): תפקיד SAP_BR_BILLING_CLERK, קטלוג SAP_SD_BC_BIL_DOC 'Sales - Billing Document', טרנזקציה מובילה VF01 וקשורה VF04 (אומת גם ברשומת tx:VF01).
- Fiori Apps Library · App F1345 'Post Incoming Payments' (SAP Fiori (SAPUI5)), release S32OPמאומת מול תיעוד SAP רשמיספריית ה-Fiori (S32OP, Published): תפקידים SAP_BR_AR_ACCOUNTANT ו-SAP_BR_AP_ACCOUNTANT, קטלוג SAP_SFIN_BC_AR_INC_PAYM 'Accounts Receivable - Incoming Payments', טרנזקציה מובילה F-04 וקשורות F-28, F-29, F-52, FB05.
- Fiori Apps Library · App F0711 'Manage Customer Line Items' (SAP Fiori (SAPUI5)), release S32OPמאומת מול תיעוד SAP רשמיספריית ה-Fiori (S32OP, Published): תפקיד SAP_BR_AR_ACCOUNTANT, קטלוג SAP_SFIN_BC_AR_DOC_PROC 'Accounts Receivable - Document Processing', טרנזקציה מובילה FBL5 וקשורות FBL5H ו-FBL5N.
- Fiori Apps Library · App F2005 'Order-to-Cash Performance' (SAP Smart Business generic drill down app), release S32OPמאומת מול תיעוד SAP רשמיספריית ה-Fiori (S32OP, Published): יישום אנליטי בתפקיד SAP_BR_SALES_PROCESS_MANAGER (Order-to-Cash Process Manager), קטלוג SAP_SD_BC_SALES_PROC_PERF 'Sales - Order-to-Cash Performance'.
- Simplification List for SAP S/4HANA 2025 - Feature Pack Stack 1 (document version 1.36) · item 5.1.27 S4TWL - Business Partner Approachמאומת מול תיעוד SAP רשמיהפריט (עמ' 136-137): 'In SAP S/4HANA, Business Partner is the leading object and single entry point to maintain Business Partner, Customer and Supplier'; מערכת שבה CVI אינו מלא נדחית במעבר; 'The user interface for SAP S/4HANA is transaction BP'; XD01, XD02, XD03 ו-VD01, VD02, VD03 מופנות ל-BP.
- Simplification List for SAP S/4HANA 2025 - Feature Pack Stack 1 (document version 1.36) · item 11.1.5 S4TWL - Credit Managementמאומת מול תיעוד SAP רשמיהפריט: 'Credit Management (FI-AR-CR) is not available as part of SAP S/4HANA. The functional equivalent in SAP S/4HANA is SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)'; סימני שימוש ב-FI-AR-CR: FD31/FD32 (KNKK, KNKA) ו-VKM1 עד VKM4; סימני FIN-FSCM-CR: BP או UKM_BP (UKMBP_CMS_SGM, UKMBP_CMS) ו-UKM_CASE; המעבר נתמך בכלים שב-IMG (אומת גם ברשומת tx:VKM1).
- Simplification List for SAP S/4HANA 2025 - Feature Pack Stack 1 (document version 1.36) · item 11.1.9 S4TWL - SD Simplified Data Modelsמאומת מול תיעוד SAP רשמיהפריט: 'Elimination of status tables VBUK, VBUP: Status fields have been moved to the corresponding header and item tables - VBAK and VBAP for sales documents, LIKP and LIPS for deliveries, VBRK for billing documents'; פישוט VBFA; ביטול טבלאות האינדקס VAKPA, VAPMA, VLKPA, VLPMA, VRKPA, VRPMA; שדות append ב-VBUK/VBUP מועברים ל-VBAK_STATUS, LIKP_STATUS, VBRK_STATUS, VBAP_STATUS או LIPS_STATUS.
- Simplification List for SAP S/4HANA 2025 - Feature Pack Stack 1 (document version 1.36) · item 11.1.7 S4TWL - Data Model Changes in SD Pricingמאומת מול תיעוד SAP רשמיהפריט: 'In SAP S/4HANA, table KONV has been replaced in its data persistency role by the new table PRCD_ELEMENTS'; תוכן KONV מועבר ל-PRCD_ELEMENTS בהמרת הנתונים האוטומטית.
- Simplification List for SAP S/4HANA 2025 - Feature Pack Stack 1 (document version 1.36) · item 11.1.15 S4TWL - Billing Document Output Managementמאומת מול תיעוד SAP רשמיהפריט: ב-S/4HANA מומשה גישת פלט חדשה אך NAST מוגדר כברירת מחדל; SAP S/4HANA output control אינו מתאים כשנדרשים אמצעי שידור NAST 8, 9, A או T; הבחירה ב-Customizing 'Manage Application Object Type Activation' תחת Output Control.
- Simplification List for SAP S/4HANA 2025 - Feature Pack Stack 1 (document version 1.36) · item 6.1.4 S4TWL - DATA MODEL CHANGES IN FINמאומת מול תיעוד SAP רשמיהפריט: טבלאות הסיכום והאינדקס הוסרו והוחלפו בתצוגות DDL בשם זהה (compatibility views), ובטבלת ההחלפה מופיעות BSAD ו-BSID; 'The compatibility views ensure database SELECTs work as before', וכתיבה ישירה הוסרה.
- ספר 11 בספריית הפרויקט (Prerequisites for SAP S/4HANA End-to-End Implementation Training), פרק 2, סעיף 2.6 'The Order-to-Cash (O2C) Story'נתמך במקור משניהסעיף מונה את שלבי O2C הקונספטואליים: בקשה או הצעת מחיר, הזמנת מכירה, בדיקת זמינות ותכנון אספקה, אספקה ויציאת סחורה, חיוב, ותקבול שסוגר את החוב הפתוח; התהליך חוצה SD, MM ו-FI. משמש להפניית קריאה ולא כמקור לטענה חדשה.data/books/book11.json#2.6
- ספר 7 בספריית הפרויקט (SAP Fiori Apps for SAP S/4HANA: The Quick Reference Guide), פרק 3 'Sales and Distribution', סעיף F3893 'Manage Sales Orders (Version 2)'נתמך במקור משניפרק ה-SD בספר מתעד את יישומי ה-Fiori של התהליך, ובהם F3893, F0869A 'Create Outbound Deliveries – From Sales Orders', F0798 'Create Billing Documents' ו-F2005 'Order-to-Cash Performance'; הפניית קריאה בלבד.data/books/book7.json#F3893
- ספר 7 בספריית הפרויקט, פרק 1 'Financial Accounting', סעיף F1345 'Post Incoming Payments'נתמך במקור משניהסעיף מתעד את יישום ה-Fiori לקליטת תקבולים, שלב הגבייה של התהליך; הפניית קריאה בלבד.data/books/book7.json#F1345